7月26日,省十三届人大常委会第二十七次会议分组审议了省政府关于2020年度省本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告。
常委会组成人员认为:省政府审计部门认真落实省委和审计署的部署要求,依法开展2020年度省本级预算执行和其他财政收支审计工作。面对统筹疫情防控和经济社会发展的新形势,围绕省本级财政管理情况、省本级部门预算执行情况、重大政策措施落实情况、重点民生资金和项目情况、国有资产管理情况进行了审计,提出了相关审计建议。组织开展了以前年度审计查出问题整改督促“回头看”工作,通过健全整改工作机制,进一步督促整改落实。常委会组成人员原则同意审计工作报告。
常委会组成人员建议:对部分市挪用医保基金用于养老金发放情况进行审计,并采取有效措施偿还。